Objednávka č. 0140/2026

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0140/2026
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás toaletný papier a papierové utierky podľa vlastného výberu v sume 639,60 €.
  • Dátum vyhotovenia: 19.03.2026
  • Celková hodnota: 639,60 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 31.03.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/26/0183 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 EKO Servis SK s.r.o. 47635843 639,60 € 30.03.2026 03.04.2026 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť