Objednávka č. 0119

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PeadDr. Ján Melník
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0119
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás revíziu výťahu a zoradenie bŕzd výťahu.
  • Dátum vyhotovenia: 12.02.2014
  • Celková hodnota: 159,78 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 11.03.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/14/0167 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Veronika Rusnačkova LIFTEX 17251605 159,78 € 11.03.2014 14.03.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0157 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 61,04 € 09.03.2015 13.03.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0157 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 44,04 € 03.03.2016 11.03.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0197 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 692,30 € 20.03.2018 27.03.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0170 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 47,93 € 14.03.2019 20.03.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0172 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO 51196603 433,25 € 10.03.2020 18.03.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0157 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 58,66 € 04.03.2021 17.03.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0154 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 173,38 € 07.03.2022 16.03.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0156 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 422,61 € 14.03.2023 17.03.2023 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0147 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 157,60 € 19.03.2024 25.03.2024 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť