Objednávka č. 0112

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PeadDr. Ján Melník
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0112
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 309,40 €
  • Dátum vyhotovenia: 20.02.2014
  • Celková hodnota: 309,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 04.03.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/14/0144 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 309,40 € 28.02.2014 14.03.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0149 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 156,18 € 27.02.2015 12.03.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0151 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 237,88 € 29.02.2016 11.03.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0144 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 184,41 € 28.02.2017 11.03.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0186 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 120,78 € 16.03.2018 24.03.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0162 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 14,57 € 11.03.2019 15.03.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0145 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 77,65 € 04.03.2022 10.03.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0149 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 CWS Slovensko s.r.o. 31411045 110,82 € 10.03.2023 15.03.2023 Viera Pavlneková Faktúra
DFK/24/0001 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 5,46 € 12.03.2024 18.03.2024 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť