Objednávka č. 0099

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PeadDr. Ján Melník
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0099
  • Popis objednaného plnenia: Objednavame si u Vás kancelárské potreby v sume 26,44 EUR.
  • Dátum vyhotovenia: 26.02.2014
  • Celková hodnota: 26,44 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 27.02.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/14/0129 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 36476315 26,44 € 26.02.2014 01.03.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0140 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 526,84 € 25.02.2015 04.03.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0137 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RYBA Košice, spol.s.r.o. 17147522 33,70 € 24.02.2016 02.03.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0135 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 83,60 € 27.02.2017 03.03.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0166 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 461,16 € 09.03.2018 20.03.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0146 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 184,77 € 02.03.2020 11.03.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0134 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 36476315 51,97 € 24.02.2021 01.03.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0126 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO s.r.o. 51196603 387,28 € 23.02.2022 10.03.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0129 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 46,55 € 03.03.2023 08.03.2023 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0119 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 471,08 € 06.03.2024 08.03.2024 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť