Objednávka č. 0095

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PeadDr. Ján Melník
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0095
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás opravu automatickej pračky.
  • Dátum vyhotovenia: 19.02.2014
  • Celková hodnota: 60,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 25.02.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/14/0125 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 TRIO s.r.o. 17085241 60,00 € 24.02.2014 01.03.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0249 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 ALMA-MK,s.r.o, 44802072 531,00 € 07.04.2015 30.04.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0132 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 36,46 € 22.02.2016 02.03.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0130 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 67,75 € 24.02.2017 03.03.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0159 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 170,52 € 08.03.2018 20.03.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0139 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 58,20 € 04.03.2019 12.03.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0142 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 27,55 € 02.03.2020 11.03.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0130 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 41,17 € 22.02.2021 25.02.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0126 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Viera Lesová 44948603 42,12 € 27.02.2023 08.03.2023 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť