Objednávka č. 0034

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PeadDr. Ján Melník
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0034
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás vajička v sume 23,04 €
  • Dátum vyhotovenia: 23.01.2014
  • Celková hodnota: 23,04 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 28.01.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/14/0037 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 23,04 € 24.01.2014 14.02.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0066 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Dušan KIDALA DUKI-PLYN 41555643 85,85 € 27.01.2015 04.02.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0061 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Galanteria Sykorova 34824910 150,05 € 25.01.2016 12.02.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0048 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 505,63 € 25.01.2017 02.02.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0068 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 310,55 € 31.01.2018 22.02.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0055 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 219,35 € 27.01.2020 05.02.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0053 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 16,91 € 25.01.2021 30.01.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0050 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 106,52 € 28.01.2022 11.02.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0039 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 259,64 € 29.01.2024 12.02.2024 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť