Objednávka č. 0018

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PeadDr. Ján Melník
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0018
  • Popis objednaného plnenia: Objednavame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky pre RHS Stopkov v sume 34,76 EUR.
  • Dátum vyhotovenia: 06.01.2014
  • Celková hodnota: 34,76 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 17.01.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/14/0028 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 34,76 € 10.01.2014 14.02.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0017 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 155,71 € 14.01.2015 16.02.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0023 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 117,06 € 15.01.2016 30.01.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0032 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 180,16 € 16.01.2017 01.02.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0056 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 84,56 € 26.01.2018 02.02.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0026 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 133,69 € 18.01.2019 01.02.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0025 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 130,49 € 20.01.2020 28.01.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0034 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 195,13 € 15.01.2021 27.01.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0032 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 313,39 € 23.01.2023 27.01.2023 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť