Faktúra č. DFS/15/0001
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Ticketportal SK
- IČO: 123456
- Adresa: Nerudova 14, 040 01 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/15/0001
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 21.10.2015
- Celková hodnota: 700,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0567
- Dátum zverejnenia: 03.11.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0567 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 739,75 € | 19.09.2013 | 27.09.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
0567 | Objednávame si u vás čistiac.a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu v sume 404,30 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 404,30 € | 28.09.2017 | 05.10.2017 | Objednávka | |||||
0567 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 27,02 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 27,02 € | 27.09.2016 | 07.10.2016 | Objednávka | |||||
0567 | Objednávame si u vás vstupenky na muzikál Na skle maľované v hodnote po 25 € v počte 28 ks z toho: 17 rada vľavo 10 ks, 18 rada vľavo 11 ks, 19 rada vľavo 7 ks. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Ticketportal SK | 123456 | 700,00 € | 21.10.2015 | 22.10.2015 | Objednávka | |||||
0567 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 0,00 € | 11.09.2014 | 25.09.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |