Faktúra č. DFK/25/0002

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFK/25/0002
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 10.04.2025
  • Celková hodnota: 167,24 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0148/2025
  • Dátum zverejnenia: 17.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0148/2025 Objednávame si u Vás rohož 1 ks a koberec Zero Rigo 3,5 bm v sume 167,24 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Magdaléna Gostičová, predajňa kobercov 33108773 167,24 € 07.03.2025 15.04.2025 Objednávka
Tlačiť