Faktúra č. DFB/26/0561

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0561
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 02.09.2026
  • Celková hodnota: 277,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0385/2026
  • Dátum zverejnenia: 17.09.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0385/2026 Objednávame si u Vás prestieradla jersey v počte 15 ks a froté uteráky v počte 2 ks. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Babjarcikova Viera 33107629 277,80 € 31.08.2026 11.09.2026 Objednávka
Tlačiť