Faktúra č. DFB/26/0540

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0540
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 28.08.2026
  • Celková hodnota: 212,99 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0375/2026
  • Dátum zverejnenia: 03.09.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0375/2026 Objednávame si u Vás 3 vedrá flair Active 5 kg. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. 35840790 231,44 € 03.08.2026 29.08.2026 Objednávka
Tlačiť