Faktúra č. DFB/26/0465

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0465
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 21.07.2026
  • Celková hodnota: 639,60 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2025/28
  • Identifikácia objednávky: 0325/2026
  • Dátum zverejnenia: 24.07.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0325/2026 Objednávame si u Vás toaletný papier Mini 20 bal. a papierové utierky Maxi 20 bal. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 EKO Servis SK s.r.o. 47635843 639,60 € 13.07.2026 29.07.2026 Objednávka
Tlačiť