Faktúra č. DFB/26/0399

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0399
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 23.06.2026
  • Celková hodnota: 653,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2025/47
  • Identifikácia objednávky: 0281/2026
  • Dátum zverejnenia: 30.06.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0281/2026 Objednávame si u Vás stavebný materiál podľa vlastného výberu v sume 653,00 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 NANY SP s.r.o. 46638067 653,00 € 16.06.2026 27.06.2026 Objednávka
Tlačiť