Faktúra č. DFB/26/0383

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0383
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 16.06.2026
  • Celková hodnota: 136,11 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2025/12
  • Identifikácia objednávky: 0270/2026
  • Dátum zverejnenia: 30.06.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0270/2026 Objednávame si u Vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 PEHA com 33109672 136,11 € 08.06.2026 18.06.2026 Objednávka
Tlačiť