Faktúra č. DFB/26/0337

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0337
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 02.06.2026
  • Celková hodnota: 956,04 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2025/18
  • Identifikácia objednávky: 0243/2026
  • Dátum zverejnenia: 05.06.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0243/2026 Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 956,04 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 956,04 € 29.05.2026 10.06.2026 Objednávka
Tlačiť