Faktúra č. DFB/26/0313

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0313
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 21.05.2026
  • Celková hodnota: 911,74 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2025/18
  • Identifikácia objednávky: 0225/2026
  • Dátum zverejnenia: 26.05.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0225/2026 Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 911,74 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 911,74 € 14.05.2026 27.05.2026 Objednávka
Tlačiť