Faktúra č. DFB/26/0306

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0306
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 19.05.2026
  • Celková hodnota: 467,79 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0217/2026
  • Dátum zverejnenia: 23.05.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0217/2026 Objednávame si u Vás prečistenie kanalizačnej prípojky. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 VSL vodarenska spoloc.a.s 36570460 467,79 € 12.05.2026 27.05.2026 Objednávka
Tlačiť