Faktúra č. DFB/26/0252

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0252
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 21.04.2026
  • Celková hodnota: 1 032,17 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2025/18
  • Identifikácia objednávky: 0180/2026
  • Dátum zverejnenia: 24.04.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0180/2026 Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 1032,17 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 1 032,17 € 13.04.2026 24.04.2026 Objednávka
Tlačiť