Faktúra č. DFB/26/0242

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0242
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 17.04.2026
  • Celková hodnota: 213,27 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0123/2026
  • Dátum zverejnenia: 24.04.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0123/2026 Objednávame si u Vás výrub 3 ks stromov (smerk 1 ks, breza 1 ks, borovica 1 ks) na ulici Matice Slovenskej parcela č. KN 1113. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 SLUZBA mestsky podnik 31305784 0,00 € 23.03.2026 22.04.2026 Objednávka
Tlačiť