Faktúra č. DFB/26/0168

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0168
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 23.03.2026
  • Celková hodnota: 779,41 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2025/18
  • Identifikácia objednávky: 0129/2026
  • Dátum zverejnenia: 26.03.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0129/2026 Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 779,41 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 779,41 € 13.03.2026 24.03.2026 Objednávka
Tlačiť