Faktúra č. DFB/26/0119

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0119
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 05.03.2026
  • Celková hodnota: 241,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0094/2026
  • Dátum zverejnenia: 10.03.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0094/2026 Objednávame si u Vás ZOLL elektródy CPR-D PADZ k AED. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Selvit, spol. s r.o. 36370053 241,70 € 02.03.2026 12.03.2026 Objednávka
Tlačiť