Faktúra č. DFB/26/0114

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0114
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 27.02.2026
  • Celková hodnota: 86,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0090/2026
  • Dátum zverejnenia: 06.03.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0090/2026 Objednávame si u Vás OP a OS (revízia) elektr. prípojky výťahu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD 34237399 86,00 € 23.02.2026 06.03.2026 Objednávka
Tlačiť