Faktúra č. DFB/26/0107

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0107
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 25.02.2026
  • Celková hodnota: 667,19 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2025/18
  • Identifikácia objednávky: 0083/2026
  • Dátum zverejnenia: 03.03.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0083/2026 Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 667,19 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 667,19 € 12.02.2026 26.02.2026 Objednávka
Tlačiť