Faktúra č. DFB/25/0859

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0859
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 23.12.2025
  • Celková hodnota: 639,60 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2025/28
  • Identifikácia objednávky: 0613/2025
  • Dátum zverejnenia: 01.01.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0613/2025 Objednávame si u Vás papierové utierky Maxi 20 bal. a toaletný papier Mini 20 bal. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. 35840790 639,60 € 18.12.2025 08.01.2026 Objednávka
Tlačiť