Faktúra č. DFB/25/0835

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0835
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 19.12.2025
  • Celková hodnota: 996,74 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2025/21
  • Identifikácia objednávky: 0597/2025
  • Dátum zverejnenia: 30.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0597/2025 Objednávame si u Vás drogériový tovar podľa vlastného výberu v sume 996,74 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 996,74 € 16.12.2025 08.01.2026 Objednávka
Tlačiť