Faktúra č. DFB/25/0825

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0825
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 18.12.2025
  • Celková hodnota: 314,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0589/2025
  • Dátum zverejnenia: 24.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0589/2025 Objednávame si u Vás kávovar. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 NAY Elektrodom Košicka Prešov 0035739487 314,40 € 17.12.2025 08.01.2026 Objednávka
Tlačiť