Faktúra č. DFB/25/0813

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0813
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 17.12.2025
  • Celková hodnota: 707,52 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0582/2025
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0582/2025 Objednávame si u Vás pracovnú obuv v počte 12 párov. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 GALENOS SP, s. r. o. 36505960 707,52 € 12.12.2025 18.12.2025 Objednávka
Tlačiť