Faktúra č. DFB/25/0805

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0805
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 12.12.2025
  • Celková hodnota: 885,38 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0571/2025
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0571/2025 Objednávame si u Vás Leon pánska pracovnú obuv 2 páry a dámsku pracovnú obuv 13 párov. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 GALENOS SP, s. r. o. 36505960 885,38 € 09.12.2025 18.12.2025 Objednávka
Tlačiť