Faktúra č. DFB/25/0756

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0756
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 04.12.2025
  • Celková hodnota: 748,36 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0545/2025
  • Dátum zverejnenia: 10.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0545/2025 Objednávame si u Vás pracovný odev pre prac. údržby podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Mgr. Gabriela Bučková - GAJA - železiarstvo 55902863 749,00 € 01.12.2025 06.12.2025 Objednávka
Tlačiť