Faktúra č. DFB/25/0754
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: UNIVERSA SP, s. r.o.
- IČO: 36513342
- Adresa: Hlavná 1735/59, 091 01 Stropkov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0754
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 04.12.2025
- Celková hodnota: 201,37 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0543/2025
- Dátum zverejnenia: 10.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0543/2025 | Objednávame si u Vás pracovnú ortopedickú obuv v počte 8 párov podľa rozpisu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | UNIVERSA SP, s. r.o. | 36513342 | 201,37 € | 01.12.2025 | 06.12.2025 | Objednávka |