Faktúra č. DFB/25/0754

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0754
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 04.12.2025
  • Celková hodnota: 201,37 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0543/2025
  • Dátum zverejnenia: 10.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0543/2025 Objednávame si u Vás pracovnú ortopedickú obuv v počte 8 párov podľa rozpisu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 UNIVERSA SP, s. r.o. 36513342 201,37 € 01.12.2025 06.12.2025 Objednávka
Tlačiť