Faktúra č. DFB/25/0739

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0739
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 27.11.2025
  • Celková hodnota: 313,05 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2025/25
  • Identifikácia objednávky: 0524/2025
  • Dátum zverejnenia: 29.11.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0524/2025 Objednávame si u Vás žel materiál podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Mgr. Gabriela Bučková - GAJA - železiarstvo 55902863 313,05 € 24.11.2025 03.12.2025 Objednávka
Tlačiť