Faktúra č. DFB/25/0720

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0720
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 24.11.2025
  • Celková hodnota: 538,57 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2025/37
  • Identifikácia objednávky: 0510/2025
  • Dátum zverejnenia: 28.11.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0510/2025 Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 538,57 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO s.r.o. 51196603 538,57 € 19.11.2025 03.12.2025 Objednávka
Tlačiť