Faktúra č. DFB/25/0667
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: PERLIČKA TN s.r.o.
- IČO: 52719791
- Adresa: Žabinska 2, 911 05 TRENČÍN
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0667
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 03.11.2025
- Celková hodnota: 697,93 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0467/2025
- Dátum zverejnenia: 07.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0467/2025 | Objednávame si u Vás zdravotnícke nohavice podľa priloženého zoznamu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PERLIČKA TN s.r.o. | 52719791 | 700,00 € | 28.10.2025 | 31.10.2025 | Objednávka |