Faktúra č. DFB/25/0659

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0659
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 30.10.2025
  • Celková hodnota: 70,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0436/2025
  • Dátum zverejnenia: 04.11.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0436/2025 Objednávame si u Vás výmenu pneumatík pre mot. vozidlo Opel a Octávia. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 PKP Auto s.r.o. 45344418 0,00 € 15.10.2025 21.10.2025 Objednávka
Tlačiť