Faktúra č. DFB/25/0658

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0658
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 30.10.2025
  • Celková hodnota: 416,47 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2025/25
  • Identifikácia objednávky: 0470/2025
  • Dátum zverejnenia: 04.11.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0470/2025 Objednávame si u Vás železiarsky tovar podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Mgr. Gabriela Bučková - GAJA - železiarstvo 55902863 416,47 € 28.10.2025 09.11.2025 Objednávka
Tlačiť