Faktúra č. DFB/25/0638

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0638
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 20.10.2025
  • Celková hodnota: 906,95 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2025/18
  • Identifikácia objednávky: 0451/2025
  • Dátum zverejnenia: 24.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0451/2025 Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 906,95 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 906,95 € 13.10.2025 28.10.2025 Objednávka
Tlačiť