Faktúra č. DFB/25/0626

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0626
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 16.10.2025
  • Celková hodnota: 472,36 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0443/2025
  • Dátum zverejnenia: 24.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0443/2025 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu v sume 472,36 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Milan Pašeň - MIJA 10783547 472,36 € 10.10.2025 21.10.2025 Objednávka
Tlačiť