Faktúra č. DFB/25/0623

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0623
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 16.10.2025
  • Celková hodnota: 996,69 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2024/28
  • Identifikácia objednávky: 0440/2025
  • Dátum zverejnenia: 24.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0440/2025 Objednávame si u Vás čistiace a pracie prostriedky podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. 35840790 996,69 € 09.10.2025 21.10.2025 Objednávka
Tlačiť