Faktúra č. DFB/25/0584

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0584
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 26.09.2025
  • Celková hodnota: 453,84 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2024/26
  • Identifikácia objednávky: 0418/2025
  • Dátum zverejnenia: 01.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0418/2025 Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 453,84 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 INMEDIA, spol.s.r.o. 36019208 453,84 € 24.09.2025 10.10.2025 Objednávka
Tlačiť