Faktúra č. DFB/25/0556

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0556
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 17.09.2025
  • Celková hodnota: 832,68 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2025/18
  • Identifikácia objednávky: 0395/2025
  • Dátum zverejnenia: 20.09.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0395/2025 Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 832,68 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 832,68 € 10.09.2025 24.09.2025 Objednávka
Tlačiť