Faktúra č. DFB/25/0528

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0528
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 04.09.2025
  • Celková hodnota: 850,90 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2025/18
  • Identifikácia objednávky: 0379/2025
  • Dátum zverejnenia: 12.09.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0379/2025 Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 850,90 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 850,90 € 28.08.2025 10.09.2025 Objednávka
Tlačiť