Faktúra č. DFB/25/0477

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0477
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 11.08.2025
  • Celková hodnota: 685,61 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2024/12
  • Identifikácia objednávky: 0344/2025
  • Dátum zverejnenia: 14.08.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0344/2025 Objednávame si u Vás drogériový tovar podľa vlastného výberu v sume 685,61 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 685,61 € 08.08.2025 15.08.2025 Objednávka
Tlačiť