Faktúra č. DFB/25/0468

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0468
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 06.08.2025
  • Celková hodnota: 347,08 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2025/16
  • Identifikácia objednávky: 0340/2025
  • Dátum zverejnenia: 12.08.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0340/2025 Objednávame si u Vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 347,08 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 347,08 € 29.07.2025 12.08.2025 Objednávka
Tlačiť