Faktúra č. DFB/25/0403

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0403
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 07.07.2025
  • Celková hodnota: 264,29 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0177/2025
  • Dátum zverejnenia: 12.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0177/2025 Objednávame si u Vás výmenu krídla do vchodových dverí a opravu okennej siete. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 WIBER sp, s.r.o. 36456446 250,00 € 29.04.2025 06.05.2025 Objednávka
Tlačiť