Faktúra č. DFB/25/0377

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0377
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 27.06.2025
  • Celková hodnota: 80,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0284/2025
  • Dátum zverejnenia: 02.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0284/2025 Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného výberu v sume 80,10 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 SEMFA, s.r.o. 696331 80,10 € 23.06.2025 02.07.2025 Objednávka
Tlačiť