Faktúra č. DFB/25/0367

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0367
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 25.06.2025
  • Celková hodnota: 337,79 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2024/26
  • Identifikácia objednávky: 0274/2025
  • Dátum zverejnenia: 02.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0274/2025 Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 337,79 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 INMEDIA, spol.s.r.o. 36019208 337,79 € 18.06.2025 28.06.2025 Objednávka
Tlačiť