Faktúra č. DFB/25/0347

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0347
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 16.06.2025
  • Celková hodnota: 404,90 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2024/10
  • Identifikácia objednávky: 0259/2025
  • Dátum zverejnenia: 25.06.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0259/2025 Objednávame si u Vás pekárenské výrobky podľa vlastného výberu v sume 404,90 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 404,90 € 09.06.2025 20.06.2025 Objednávka
Tlačiť