Faktúra č. DFB/25/0317

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0317
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 04.06.2025
  • Celková hodnota: 1 079,89 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2024/8
  • Identifikácia objednávky: 0242/2025
  • Dátum zverejnenia: 07.06.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0242/2025 Objednávame si u Vás zeleninu a ovocie v sume 1079,89 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HURTUK DINO, s.r.o. 36479209 1 079,89 € 04.06.2025 11.06.2025 Objednávka
Tlačiť