Faktúra č. DFB/25/0312

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0312
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 03.06.2025
  • Celková hodnota: 609,96 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2024/10
  • Identifikácia objednávky: 0237/2025
  • Dátum zverejnenia: 07.06.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0237/2025 Objednávame si u Vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 609,96 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 609,96 € 29.05.2025 05.06.2025 Objednávka
Tlačiť