Faktúra č. DFB/25/0303
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0303
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 03.06.2025
- Celková hodnota: 113,33 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2024/11
- Identifikácia objednávky: 0234/2025
- Dátum zverejnenia: 07.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0234/2025 | Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 113,33 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 113,33 € | 27.05.2025 | 05.06.2025 | Objednávka |